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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17738 Data de lançamento: 30/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA AT ATEGO FROTA Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 133/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5657/2021. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA AT ATEGO FROTA Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 133/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5657/2021. 500,00
17/12/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA AT ATEGO FROTA Nº 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 133/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5657/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 7797 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT.RICARDO GASTING . 500,00
22/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017738/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00