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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho
Número do empenho: 17757 Data de lançamento: 30/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA SALA TELECENTRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E PINTURA NA SALA DO TELECENTRO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1858/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5675/2021. 5.700,00 5.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2021 SERVIÇO PINTURA SALA TELECENTRO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E PINTURA NA SALA DO TELECENTRO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1858/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5675/2021. 5.700,00
07/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS E PINTURA NA SALA DO TELECENTRO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1858/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5675/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 5.700,00
09/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017757/2021 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854 5.700,00
TOTAL 5.700,00 5.700,00 5.700,00
SALDO A PAGAR 0,00