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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17779 Data de lançamento: 30/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1888/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5577/2021. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1888/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5577/2021. 550,00
30/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1888/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5577/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 550,00
03/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017779/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00