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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17873 Data de lançamento: 30/11/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa: 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.EMP. COM.AO Nº 8288/2021. 0,00 28.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2021 VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.EMP. COM.AO Nº 8288/2021. 28.000,00
30/11/2021 VLR REF CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2022 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.EMP. COM.AO Nº 8288/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 28.000,00
13/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017873/2021 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 28.000,00
TOTAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.