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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17911 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO ITNERNO 1911/2021 E ORDEM DE COMPRA 5699/2021. 406,75 406,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO ITNERNO 1911/2021 E ORDEM DE COMPRA 5699/2021. 406,75
18/01/2022 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO ITNERNO 1911/2021 E ORDEM DE COMPRA 5699/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 191 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 406,75
20/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017911/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 406,75
TOTAL 406,75 406,75 406,75
SALDO A PAGAR 0,00