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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 17951 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1463/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5751/2021. 970,00 970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1463/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5751/2021. 970,00
07/12/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1463/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5751/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 970,00
15/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017951/2021 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00