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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEOMAR LEITE 99365170087

Dados do Empenho
Número do empenho: 17965 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS CANTEIROS NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1878/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5760/2021. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 SERVIÇO CORTE GRAMA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS CANTEIROS NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1878/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5760/2021. 270,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DOS CANTEIROS NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1878/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5760/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 270,00
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017965/2021 LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00