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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17969 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PORCA, PARAF. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1469/2021 E ORDEM DE COMPRA 5744/2021. 44,12 44,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PORCA, PARAF. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1469/2021 E ORDEM DE COMPRA 5744/2021. 44,12
07/12/2021 MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PORCA, PARAF. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, FROTA 157, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1469/2021 E ORDEM DE COMPRA 5744/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 82550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 44,12
15/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017969/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 44,12
TOTAL 44,12 44,12 44,12
SALDO A PAGAR 0,00