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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17997 Data de lançamento: 06/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 1472/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5790/2021. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2021 SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 1472/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5790/2021. 140,00
15/12/2021 SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 1472/2021.ORDEM DE SERVIÇO 5790/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7534 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 140,00
17/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017997/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00