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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033

Dados do Empenho
Número do empenho: 17999 Data de lançamento: 06/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TORNO, SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO E SOLDA DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1475/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5792/2021. 3.580,00 3.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2021 SERVIÇO TORNO, SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO E SOLDA DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1475/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5792/2021. 3.580,00
07/12/2021 SERVIÇO TORNO, SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE TORNO E SOLDA DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1475/2021. ORDEM DE SERVIÇO 5792/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 3.580,00
15/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 017999/2021 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038 3.580,00
TOTAL 3.580,00 3.580,00 3.580,00
SALDO A PAGAR 0,00