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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18049 Data de lançamento: 08/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CMFE MEMORANDO INTERNO SO 1477/2021 E ORDEM DE COMPRA 5799/2021. 500,50 500,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CMFE MEMORANDO INTERNO SO 1477/2021 E ORDEM DE COMPRA 5799/2021. 500,50
14/12/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, CMFE MEMORANDO INTERNO SO 1477/2021 E ORDEM DE COMPRA 5799/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 82735 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 500,50
17/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018049/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 500,50
TOTAL 500,50 500,50 500,50
SALDO A PAGAR 0,00