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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRO BREITENBACH

Dados do Empenho
Número do empenho: 18096 Data de lançamento: 09/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Indenizações e Restituições
Conta de Despesa: 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE PAGAMENTO DE ISS CONSTRUÇÃO CONFORME PROTOCOLO Nº 3214/2021, COM AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. 1.210,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2021 VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE PAGAMENTO DE ISS CONSTRUÇÃO CONFORME PROTOCOLO Nº 3214/2021, COM AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. 1.210,02
09/12/2021 LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE PAGAMENTO DE ISS CONSTRUÇÃO REFERENTE PROTOCOLO Nº 3214/2021, COM AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. 1.210,02
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018096/2021 PEDRO BREITENBACH - 13484 1.210,02
TOTAL 1.210,02 1.210,02 1.210,02
SALDO A PAGAR 0,00