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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18137 Data de lançamento: 09/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, VÁLVULA, CUICA, PONO, REPARO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1518/2021.ORDEM DE COMPRA 5835/2021. 1.312,00 1.312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2021 PEÇAS, VÁLVULA, CUICA, PONO, REPARO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1518/2021.ORDEM DE COMPRA 5835/2021. 1.312,00
14/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1518/2021.ORDEM DE COMPRA 5835/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3544 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 1.312,00
20/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018137/2021 JULIANO GOELZER ME - 4624 1.312,00
TOTAL 1.312,00 1.312,00 1.312,00
SALDO A PAGAR 0,00