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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1821 Data de lançamento: 29/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CFE. LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº193/2021. 578,00 578,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2021 VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CFE. LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº193/2021. 578,00
29/01/2021 VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CFE. LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº193/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/95 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 578,00
11/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001821/2021 CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME - 18974 578,00
TOTAL 578,00 578,00 578,00
SALDO A PAGAR 0,00