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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1838 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,CORTINA DE PVC C/BLECAUTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA DE PVC COM BLECAUTE PARA A SALA DE EXAMES ANEXA À SALA DA ENFERMEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 141/2021 E ORDEM DE COMPRA 296/2021. 265,00 265,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 OUTROS,CORTINA DE PVC C/BLECAUTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA DE PVC COM BLECAUTE PARA A SALA DE EXAMES ANEXA À SALA DA ENFERMEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 141/2021 E ORDEM DE COMPRA 296/2021. 265,00
05/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA DE PVC COM BLECAUTE PARA A SALA DE EXAMES ANEXA À SALA DA ENFERMEIRA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 141/2021 E ORDEM DE COMPRA 296/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 032985576/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. 265,00
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001838/2021 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576 265,00
TOTAL 265,00 265,00 265,00
SALDO A PAGAR 0,00