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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18511 Data de lançamento: 10/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, COLA, ROLAMENTO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO INTERNO 2015/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5901/2021. 1.750,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2021 PEÇAS, COLA, ROLAMENTO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO INTERNO 2015/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5901/2021. 1.750,00
16/12/2021 PEÇAS, COLA, ROLAMENTO, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO INTERNO 2015/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 5901/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.750,00
21/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018511/2021 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00