| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SADRAQUE LUCAS DE SOUZA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18541 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESTEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 107 TRABALHADAS DE TRATOR ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 086/2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5923/2021. | 29.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | SERVIÇO ESTEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 107 TRABALHADAS DE TRATOR ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 086/2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5923/2021. | 29.960,00 | ||
| 13/12/2021 | SERVIÇO ESTEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 107 TRABALHADAS DE TRATOR ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 086/2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5923/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/2021. | 29.960,00 | ||
| 20/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO ESTEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 107 TRABALHADAS DE TRATOR ESTEIRA NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL CFE.MEMORANDO INTERNO 086/2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5923/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/2021. | 29.193,02 | ||
| 20/12/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 18541/2021 | 766,98 | ||
| TOTAL | 29.960,00 | 29.960,00 | 29.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/12/2021 | 766,98 | 8364/2021 | Lançada |
| TOTAL | 766,98 |