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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho
Número do empenho: 1860 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 088/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 316/2021. 990,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 088/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 316/2021. 990,00
09/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM TELHADO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 088/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 316/2021. LIQUIDADO CFME NF 200/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 990,00
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001860/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00