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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18630 Data de lançamento: 14/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
210.10 Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 210,1 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, MEMORANDO SO 1558/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021. 217,00 45.591,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2021 Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 210,1 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, MEMORANDO SO 1558/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021. 45.591,70
21/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 210,1 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CFE CONTROLE DE HORAS EM ANEXO, MEMORANDO SO 1558/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 14/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 45.591,70
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018630/2021 UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA - 14105 45.591,70
TOTAL 45.591,70 45.591,70 45.591,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.