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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002

Dados do Empenho
Número do empenho: 18665 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2027/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6010/2021. 4.200,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 SERVIÇO ADEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2027/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6010/2021. 4.200,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2027/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6010/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 4.200,00
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018665/2021 VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367 4.200,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00