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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18666 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: NATAL LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2026/2021.ORDEM DE COMPRA 6011/2021. 2.896,00 2.896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2026/2021.ORDEM DE COMPRA 6011/2021. 2.896,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO PALCO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2026/2021.ORDEM DE COMPRA 6011/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 038.107.570 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.896,00
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018666/2021 ADILSON WACHTER ME - 14856 2.896,00
TOTAL 2.896,00 2.896,00 2.896,00
SALDO A PAGAR 0,00