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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060

Dados do Empenho
Número do empenho: 18667 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA EMEF SANTA TERESINHA E NO GINÁSIO DE ESPORTES, CFE MEMORANDO SE 1952/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6013/2021. 3.200,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA EMEF SANTA TERESINHA E NO GINÁSIO DE ESPORTES, CFE MEMORANDO SE 1952/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6013/2021. 3.200,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA EMEF SANTA TERESINHA E NO GINÁSIO DE ESPORTES, CFE MEMORANDO SE 1952/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6013/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 3.200,00
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018667/2021 CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00