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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho
Número do empenho: 18689 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TROCA E COSERTO DE PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1499/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6059/2021. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 SERVIÇO DE TROCA E COSERTO DE PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1499/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6059/2021. 100,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1499/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 6059/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 100,00
29/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018689/2021 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00