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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18710 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PRAÇAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DIO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1478/2021 E ORDEM DE COMPRA 6040/2021. 2.314,20 2.314,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DIO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1478/2021 E ORDEM DE COMPRA 6040/2021. 2.314,20
16/12/2021 MATERIAIS ELETRICO DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DIO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1478/2021 E ORDEM DE COMPRA 6040/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 616 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 2.314,20
21/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018710/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 2.314,20
TOTAL 2.314,20 2.314,20 2.314,20
SALDO A PAGAR 0,00