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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18714 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,PA DE CORTE,CADEADO,ENXADA,CABO P/ENXADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1480/2021 E ORDEM DE COMPRA 6042/2021. 124,80 124,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 OUTROS,PA DE CORTE,CADEADO,ENXADA,CABO P/ENXADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1480/2021 E ORDEM DE COMPRA 6042/2021. 124,80
20/12/2021 OUTROS,PA DE CORTE,CADEADO,ENXADA,CABO P/ENXADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1480/2021 E ORDEM DE COMPRA 6042/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 82912 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 124,80
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018714/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 124,80
TOTAL 124,80 124,80 124,80
SALDO A PAGAR 0,00