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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18793 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 136/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 6071/2021. 1.342,30 1.342,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 OUTROS,MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 136/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 6071/2021. 1.342,30
16/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 136/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 6071/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 17600/2021ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. 1.342,30
21/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018793/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 1.342,30
TOTAL 1.342,30 1.342,30 1.342,30
SALDO A PAGAR 0,00