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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053

Dados do Empenho
Número do empenho: 18820 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AIR CROSS PLACA IZF 2G46 FROTA 207, CFE MEMORANDO AS Nº 666/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6078/2021. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 SERVIÇO DE TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AIR CROSS PLACA IZF 2G46 FROTA 207, CFE MEMORANDO AS Nº 666/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6078/2021. 180,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AIR CROSS PLACA IZF 2G46 FROTA 207, CFE MEMORANDO AS Nº 666/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6078/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 180,00
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018820/2021 SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053 - 30724 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00