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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 18866 Data de lançamento: 16/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURAS, SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 1546/2021.ORDME DE SERVIÇO 6147/2021. 1.580,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO FECHADURAS, SOLDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 1546/2021.ORDME DE SERVIÇO 6147/2021. 1.580,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 171, CFE MEMORANDO SO 1546/2021.ORDME DE SERVIÇO 6147/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 223 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 1.580,00
29/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018866/2021 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 1.580,00
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00