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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18879 Data de lançamento: 16/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CAMARA, PROTETOR - VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE CÂMARA E PROTETORES DE ARO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1579/2021.ORDEM DE COMPRA 6138/2021. 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2021 OUTROS, CAMARA, PROTETOR - VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE CÂMARA E PROTETORES DE ARO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1579/2021.ORDEM DE COMPRA 6138/2021. 230,00
21/12/2021 VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE CÂMARA E PROTETORES DE ARO DO CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1579/2021.ORDEM DE COMPRA 6138/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 42854 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 230,00
24/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018879/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00