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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 18891 Data de lançamento: 16/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM NAUTENÇÕES DE PRAÇAS E PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 1573/2021.ORDEM DE COMPRA 6152/2021. 1.872,44 1.872,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM NAUTENÇÕES DE PRAÇAS E PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 1573/2021.ORDEM DE COMPRA 6152/2021. 1.872,44
21/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM NAUTENÇÕES DE PRAÇAS E PRÉDIO PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 1573/2021.ORDEM DE COMPRA 6152/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 1.872,44
24/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018891/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 1.872,44
TOTAL 1.872,44 1.872,44 1.872,44
SALDO A PAGAR 0,00