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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18923 Data de lançamento: 16/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE NO PARQUE DE EVENTOS DA HÍPICA, CFE MEMORANDO SO 1543/2021.ORDEM DE COMPRA 6133/2021. 16.499,03 16.499,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE NO PARQUE DE EVENTOS DA HÍPICA, CFE MEMORANDO SO 1543/2021.ORDEM DE COMPRA 6133/2021. 16.499,03
21/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE NO ARQUE DE EVENTOS DA HÍPICA, CFE MEMORANDO SO 1543/2021.ORDEM DE COMPRA 6133/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17957 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 16.499,03
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018923/2021 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 16.499,03
TOTAL 16.499,03 16.499,03 16.499,03
SALDO A PAGAR 0,00