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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18927 Data de lançamento: 16/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 2103/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6184/2021. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 2103/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6184/2021. 130,00
20/12/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 2103/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6184/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7801 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 130,00
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018927/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00