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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044

Dados do Empenho
Número do empenho: 1900 Data de lançamento: 02/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA CFE. ORIENTAÇÃO DO COE MUNICIPAL/ ESTADUAL CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2021 ORDEM DE COMPRA Nº336/2021. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA CFE. ORIENTAÇÃO DO COE MUNICIPAL/ ESTADUAL CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2021 ORDEM DE COMPRA Nº336/2021. 800,00
09/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES DE ESTRUTURA FÍSICA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA CFE. ORIENTAÇÃO DO COE MUNICIPAL/ ESTADUAL CFE. MEMORANDO INTERNO 111/2021 ORDEM DE COMPRA Nº336/2021. LIQUIDADO CFME NF 021/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 800,00
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001900/2021 CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00