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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DELFOS ENGENHARIAEIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 19006 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PPCI - VALOR REFERENTE PROJETO DE PPCI DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 45/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6270/2021. 2.156,88 2.156,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 SERVIÇO PPCI - VALOR REFERENTE PROJETO DE PPCI DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 45/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6270/2021. 2.156,88
17/12/2021 SERVIÇO PPCI - VALOR REFERENTE PROJETO DE PPCI DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 45/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6270/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 397 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT. 2.156,88
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019006/2021 DELFOS ENGENHARIAEIRELI - 28469 2.156,88
TOTAL 2.156,88 2.156,88 2.156,88
SALDO A PAGAR 0,00