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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19025 Data de lançamento: 17/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REDE WIFI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES WI-FI MESH PARA COBERTURA DE SINAL DE INTERNET PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS CFE. MEMORANDO INTERNO 2095/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6213/2021. 12.000,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2021 SERVIÇO REDE WIFI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES WI-FI MESH PARA COBERTURA DE SINAL DE INTERNET PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS CFE. MEMORANDO INTERNO 2095/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6213/2021. 12.000,00
23/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES WI-FI MESH PARA COBERTURA DE SINAL DE INTERNET PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS CFE. MEMORANDO INTERNO 2095/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6213/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 118058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 12.000,00
29/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019025/2021 COPREL TELECOM LTDA - 16998 12.000,00
TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SALDO A PAGAR 0,00