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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MANTECNI SISTEMAS ELETROMECÂNICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19034 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO ANDAIME VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME REALIZADO PARA SERVIÇOS NA CASA DE CULTURA E GINASIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 2115/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6278/2021. 4.600,00 4.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 SERVIÇO LOCAÇÃO ANDAIME VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME REALIZADO PARA SERVIÇOS NA CASA DE CULTURA E GINASIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 2115/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6278/2021. 4.600,00
23/12/2021 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ANDAIME REALIZADO PARA SERVIÇOS NA CASA DE CULTURA E GINASIO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 2115/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 6278/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 1095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 4.600,00
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019034/2021 MANTECNI SISTEMAS ELETROMECÂNICOS LTDA ME - 15253 4.600,00
TOTAL 4.600,00 4.600,00 4.600,00
SALDO A PAGAR 0,00