O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19051 Data de lançamento: 20/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. DEZEMBRO/2021. 4.840,44 4.840,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2021 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. DEZEMBRO/2021. 4.840,44
20/12/2021 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,46 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022. DEZEMBRO/2021. LIQUIDADO CFME NF 047/2021 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 4.840,44
24/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019051/2021 FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA - 22900 4.840,44
TOTAL 4.840,44 4.840,44 4.840,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.