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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1906 Data de lançamento: 02/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARMARIOS AEREOS 120X45 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS AÉREOS DESTINADOS PARA A CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SEXTD 107/2021 E ORDEM DE COMPRA 349/2021. 204,00 408,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2021 ARMARIOS AEREOS 120X45 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS AÉREOS DESTINADOS PARA A CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SEXTD 107/2021 E ORDEM DE COMPRA 349/2021. 408,00
12/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS AÉREOS DESTINADOS PARA A CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SEXTD 107/2021 E ORDEM DE COMPRA 349/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 408,00
18/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001906/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 408,00
TOTAL 408,00 408,00 408,00
SALDO A PAGAR 0,00