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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19068 Data de lançamento: 21/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2074/2021.ORDEM DE COMPRA 6284/2021. 258,46 258,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2074/2021.ORDEM DE COMPRA 6284/2021. 258,46
23/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2074/2021.ORDEM DE COMPRA 6284/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 83078/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 258,46
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019068/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 258,46
TOTAL 258,46 258,46 258,46
SALDO A PAGAR 0,00