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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000

Dados do Empenho
Número do empenho: 1919 Data de lançamento: 02/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A SER REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 344/2021. 2.100,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A SER REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 344/2021. 2.100,00
09/02/2021 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A SER REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 344/2021. LIQUIDADO CFME NF 103/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 2.100,00
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001919/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 2.100,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00