| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
| Número do empenho: | 1919 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A SER REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 344/2021. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A SER REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 344/2021. | 2.100,00 | ||
| 09/02/2021 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA A SER REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK CFE.MEMORANDO INTERNO 093/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 344/2021. LIQUIDADO CFME NF 103/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.100,00 | ||
| 17/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001919/2021 SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||