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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072

Dados do Empenho
Número do empenho: 1920 Data de lançamento: 02/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E VERNIZ EM CINCO SALAS DA EEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 099/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 345/2021. 8.400,00 8.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E VERNIZ EM CINCO SALAS DA EEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 099/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 345/2021. 8.400,00
23/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIXAMENTO E VERNIZ EM CINCO SALAS DA EEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 099/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 345/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 8.400,00
25/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001920/2021 ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 - 16355 8.400,00
TOTAL 8.400,00 8.400,00 8.400,00
SALDO A PAGAR 0,00