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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1921 Data de lançamento: 02/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE 06 GRADES DESTINADAS PARA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 090/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 346/2021. 2.475,00 2.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2021 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE 06 GRADES DESTINADAS PARA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 090/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 346/2021. 2.475,00
22/02/2021 VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE 06 GRADES DESTINADAS PARA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 090/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 346/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.176.461 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES. 2.475,00
24/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001921/2021 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 2.475,00
TOTAL 2.475,00 2.475,00 2.475,00
SALDO A PAGAR 0,00