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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1940 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, MANGUEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA FG-140, FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 092/2021 E ORDEM DE COMPRA 372/2021. 116,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 OUTROS, MANGUEIRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA FG-140, FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 092/2021 E ORDEM DE COMPRA 372/2021. 116,00
18/02/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA FG-140, FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 092/2021 E ORDEM DE COMPRA 372/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/3440 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 116,00
22/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001940/2021 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 116,00
TOTAL 116,00 116,00 116,00
SALDO A PAGAR 0,00