| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 1959 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATRON 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 072/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 391/2021. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATRON 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 072/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 391/2021. | 300,00 | ||
| 23/02/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ATRON 2729, FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 072/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 391/2021..LIQUIDADO CFE NF Nº 1614 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 300,00 | ||
| 24/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001959/2021 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||