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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1960 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, COXIM, MOLA, PINO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 078/2021 E ORDEM DE COMPRA 392/2021. 3.976,00 3.976,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 PEÇAS, COXIM, MOLA, PINO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 078/2021 E ORDEM DE COMPRA 392/2021. 3.976,00
10/02/2021 PEÇAS, COXIM, MOLA, PINO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFME MEMORANDO INTERNO SO 078/2021 E ORDEM DE COMPRA 392/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33035323 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 3.976,00
17/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001960/2021 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 3.976,00
TOTAL 3.976,00 3.976,00 3.976,00
SALDO A PAGAR 0,00