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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 198 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR ESTIMADO REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº009-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO AS DEMANDAS/ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2021. 2.240,00 2.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 VALOR ESTIMADO REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº009-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO AS DEMANDAS/ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2021. 2.240,00
29/01/2021 VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº009-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN REF.JANEIRO/2021. 2.240,00
11/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000198/2021 MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI - 28805 2.240,00
TOTAL 2.240,00 2.240,00 2.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.