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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JAISON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 19850 Data de lançamento: 21/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção ao Idoso - Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA O LAR DO IDOSO ACONCHEGO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 013-2021, PARECER JURÍDICO 060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17584/2021. 0,00 2.545,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA O LAR DO IDOSO ACONCHEGO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 013-2021, PARECER JURÍDICO 060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17584/2021. 2.545,32
21/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, E MENSALMENTE PARA O LAR DO IDOSO ACONCHEGO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 013-2021, PARECER JURÍDICO 060/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 030/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17584/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2825 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 2.545,32
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019850/2021 JAISON DO AMARAL - 27557 2.545,32
TOTAL 2.545,32 2.545,32 2.545,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.