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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 19856 Data de lançamento: 22/12/2021
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 2047/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6292/2021. 7.084,17 7.084,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2021 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 2047/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6292/2021. 7.084,17
18/01/2022 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3F03, CFE MEMORANDO SS/AB 2047/2021.ORDEM DE SERVIÇO 6292/2021. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 7.084,17
20/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019856/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322 7.084,17
TOTAL 7.084,17 7.084,17 7.084,17
SALDO A PAGAR 0,00