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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: URSULA PATRICIA WEBERS

Dados do Empenho
Número do empenho: 19887 Data de lançamento: 23/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.05.00.00 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP.AO Nº 302/21. 0,00 4.094,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2021 VALOR ESTIMADO REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP.AO Nº 302/21. 4.094,00
23/12/2021 VALOR ESTIMADO REFERENTE 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021.EMP. COMP.AO Nº 302/21.LIQUIDADO CFE. NF Nº 75 E 76 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21. 4.094,00
11/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019887/2021 URSULA PATRICIA WEBERS - 26725 4.094,00
TOTAL 4.094,00 4.094,00 4.094,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.