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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070

Dados do Empenho
Número do empenho: 1989 Data de lançamento: 09/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. 17.120,00 17.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. 17.120,00
11/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. FEV/2021 1.120,00
17/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. FEV/2021 1.120,00
13/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº 72, ANEXA A ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. MARÇO/2021 1.600,00
16/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº 72, ANEXA A ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. MARÇO/2021 1.600,00
13/05/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFENF Nº 2021/105 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. ABR/2021. 1.600,00
18/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFENF Nº 2021/105 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. ABR/2021. 1.600,00
14/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFME NF 147/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.MAIO/2021. 1.600,00
17/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFME NF 147/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. MAIO/2021. 1.600,00
10/08/2021 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/194; E/244; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. JUN/JUL/2021. 3.200,00
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/194; E/244; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. JUN/JUL/2021. 3.200,00
13/09/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº301, ANEXA E ATESTADA PELA COOR DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 1.600,00
16/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº301, ANEXA E ATESTADA PELA COOR DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 1.600,00
19/10/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFME NF 363/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. SETEMBRO/2021. 1.600,00
22/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2021 - REF. SETEMBRO /2021 BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 - 25948 1.600,00
22/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 425 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. 1.600,00
25/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 425 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. 1.600,00
22/12/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 509 E 528 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/21. 3.200,00
28/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. CONTRATO Nº 005/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 509 E 528 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/21. 3.200,00
TOTAL 17.120,00 17.120,00 17.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.